問題已解決
老師,我們公司有一個月份開錯了發(fā)票然后報稅,專管員讓在報稅附表一填寫了未開具發(fā)票銷售額來沖抵,然后我們現(xiàn)在這幾個月都沒有發(fā)生業(yè)務,報稅時老是提示票表數(shù)據比對錯誤,提示有個未開具發(fā)票銷售額,是不是以后每次報稅都要在附表一填寫當時未開具發(fā)票銷售額的數(shù)據呀
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速問速答你好,是的,你們哪個未開發(fā)票收入額是編寫為了抵減的
2021 11/03 11:56
84784978
2021 11/03 11:58
所以每次報稅都要在附表一填寫那個數(shù)據,不填寫就會出現(xiàn)票表比對錯誤,是吧
王晶老師
2021 11/03 11:59
嗯嗯,是的,挺惡心人的
84784978
2021 11/03 12:00
之前都是讓專管員每次強制通過比對,我可以把前面的申報表點擊作廢,然后重新申報,把數(shù)據填在附表1嗎?
王晶老師
2021 11/03 12:00
現(xiàn)在作廢不了呢,過了申報期還是專管員給你們強制通過的
84784978
2021 11/03 12:06
那就是說下個月申報的時候,在附表一把那些數(shù)據填上去就可以了
強制通過的,過了申報期就無法作廢,對嗎?
王晶老師
2021 11/03 12:10
是的,沒法作廢的,還把哪個數(shù)據填上
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