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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是加工類企業(yè),受托加工物資,我做的分錄總是制造費(fèi)用為負(fù),這是什么原因呢
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速問速答你好 ; 制造費(fèi)用 是負(fù)數(shù)。? 你是不是結(jié)轉(zhuǎn)的金額不對? ?
2021 10/15 16:38
84785004
2021 10/15 16:46
我把我的分錄給您看一下
借 生產(chǎn)成本 44247.79
貸制造費(fèi)用 44247.79
借庫存商品44247.79
貸制造費(fèi)用44247.79
借銀行存款50000
貸主營業(yè)務(wù)收入44247.79
應(yīng)交增值稅5752.21
結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本44247.79
貸庫存商品44247.79
哪里錯(cuò)了呢老師
meizi老師
2021 10/15 16:47
正常是做 :
1.?????? ??買進(jìn)來材料 借原材料貸銀行存款 領(lǐng)用 借制造費(fèi)用貸原材料? 分?jǐn)偟疆a(chǎn)品成本 借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用? 結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品 借庫存商品貸生產(chǎn)成本? 銷售 做收入 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)? 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
84785004
2021 10/15 16:53
沒有原材料,代加工,他們出原材料
meizi老師
2021 10/15 17:04
意思受過加工收取加工費(fèi)嗎
84785004
2021 10/15 17:13
對,我們只收取加工費(fèi),原材料對方出,按時(shí)加工
84785004
2021 10/15 17:52
樂老師,快一個(gè)小時(shí)了,麻煩你回復(fù)一下
meizi老師
2021 10/15 18:42
你好,收到的時(shí)候,可以不作會(huì)計(jì)處理,但對收到的受托加工物資,應(yīng)當(dāng)在備查簿中進(jìn)行登記.
2.實(shí)際加工時(shí):
借:生產(chǎn)成本
貸:制造費(fèi)用 等
3.完工入庫時(shí):
借:庫存商品--受托加工完工商品
貸:生產(chǎn)成本4.交付完工物資時(shí):
借:應(yīng)收帳款 等
貸:主營業(yè)務(wù)收入 等
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品:
借:主營業(yè)務(wù)成本 等
貸:庫存商品--受托加工完工商品
另外:在備查簿上登記交還的受托加工物資.
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