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老師好,這個紅色分錄不太明白,固定資產(chǎn)清理為什么在貸方?遞延收益為啥在借方

13938229466| 提問時間:01/18 16:40
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歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:實務(wù)專家,注冊會計師,高級會計師
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

在處置該設(shè)備時,將未攤銷完的遞延收益轉(zhuǎn)入處置當(dāng)期的損益。

從19年5月份分攤遞延收益,截至27年4月份,共攤銷了8年*12個月*1.75萬元,即168萬元。未攤銷的部分反向結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理,遞延收益貸方余額42萬元(210-168)從借方轉(zhuǎn)出,貸記固定資產(chǎn)清理42.

祝您學(xué)習(xí)愉快!

01/18 16:50
13938229466
01/18 17:07
老師我的意思是分攤遞延收益的時候,遞延收益在借方,轉(zhuǎn)銷遞延收益為啥還在借方
歐陽老師
01/18 17:07

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
因為遞延收益是負債類的科目,在收到政府補助時,確認遞延收益在貸方;按月進行分攤,遞延收益減少,會在借方進行分攤;在處置固定資產(chǎn)時,遞延收益貸方還有余額(貸方210-借方168)42萬元,所以結(jié)轉(zhuǎn)時,還是從借方轉(zhuǎn)出。
祝您學(xué)習(xí)愉快!

13938229466
01/18 17:41
明白了謝謝老師
歐陽老師
01/18 17:44

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

好的,有問題可以隨時在答疑板提問。

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