問題已解決
老師,做收入計入未開票收入時已經(jīng)做了應交增值稅的分錄。開票時把未開票收入轉(zhuǎn)入開票收入,還需要在分錄體現(xiàn)應交增值稅科目嗎?
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速問速答需要
紅沖之前得無票收入
在做發(fā)票的
2024 04/20 09:03
84784977
2024 04/20 09:06
做無票收入時:
借:應收賬款20000
貸:收入--未開票收入18000
應交稅--增值稅200
開發(fā)票時:
借:收入--未開票收入18000
貸:收入--已開票收入18000
老師,我已經(jīng)這樣做分錄了,已經(jīng)結(jié)賬,這個后期怎么處理?
郭老師
2024 04/20 09:07
還能修改嗎
都改不了啥也不做了
84784977
2024 04/20 09:08
去年12月份的賬,改的話可以反結(jié)賬,但是不知道會不會影響其他的數(shù)據(jù)
84784977
2024 04/20 09:08
比如在稅局的數(shù)據(jù)
郭老師
2024 04/20 09:10
不影響你申報的時候無票收入填寫負數(shù),開具的發(fā)票填寫正數(shù),以正數(shù)以負數(shù)是0。
84784977
2024 04/20 09:14
好的,謝謝老師
郭老師
2024 04/20 09:17
不用客氣,工作愉快
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