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老師,我們12月庫存現(xiàn)金不夠報銷費用開支,怎么做賬呢

84784978| 提问时间:2023 01/08 21:30
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學你好,把不付現(xiàn)金的費用記入其他應付款處理,借:管理費用等科目,貸:其他應付款。
2023 01/08 21:31
84784978
2023 01/08 21:36
也就是說現(xiàn)在不用報銷的,找的成本費用票記到其他應付款嗎?在以后用現(xiàn)金形式付出去對嗎?
王雁鳴老師
2023 01/08 21:37
同學你好,是的,對的。
84784978
2023 01/08 21:43
好的非常感謝老師
王雁鳴老師
2023 01/08 21:43
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
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