问题已解决

老師,前任會計做賬時預提了職工福利費,賬務處理是,借:管理費用一職工福利費5萬元,貸:其他應付款5萬元,老師,現在是不允許計提職工福利費的,那其他應付款貸方余額5萬元,我應該怎樣處理?

84784993| 提问时间:2020 11/28 21:59
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宇飛老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
你好,如果不計提那么直接做相反分錄沖銷即可。 借:其他應付款5萬 貸管理費用一職工福利費5萬
2020 11/28 22:01
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~