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實(shí)務(wù)
問題已解決
我的科目余額表中財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)借方為:29149.03如何在新會計制度中記預(yù)算會計:資金結(jié)存:-291149.03財政撥款結(jié)轉(zhuǎn):-291149.03對嗎?
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速問速答財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目不能是借方金額。借方金額是超支,需要年末賬務(wù)處理時調(diào)到其他應(yīng)收款—超支。
2019 05/28 11:10
84785006
2019 05/28 11:35
可如果那樣的話,預(yù)算會計中也要加其他應(yīng)收款——超支 對嗎?、
第二年,需要再恢復(fù)超支掛賬嗎
姜老師
2019 05/28 13:08
預(yù)算會計不做賬務(wù)處理。預(yù)算科目沒有其他應(yīng)收款科目。
84785006
2019 05/28 14:44
按您說的的。需要年末賬務(wù)處理調(diào)到其他應(yīng)收款——超支。借:其他應(yīng)收款——超支****元,貸:事業(yè)支出——勞務(wù)費(fèi)等明細(xì)科目****元,(注:這是往年的記賬方法),現(xiàn)在新財務(wù)會計按借:其他應(yīng)收款——超支****元,貸:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用——商品服務(wù)支出——勞務(wù)費(fèi)****元,對嗎?
84785006
2019 05/28 14:46
另外:2018年末已過去了,現(xiàn)在不能在調(diào)整賬目了。如何處理?我的原201812月財會科目余額表中,財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)借方余額:29149.03 那我初始化時預(yù)算會計中資金結(jié)存記:-29149.03 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn):-29149.03,這樣也不可能嗎?
姜老師
2019 05/28 15:43
一是你的賬務(wù)處理是對的。二是手工錄入期初余額時按照正確的金額填列期初余額。你可以參照你的財務(wù)決算報表期初余額填列。
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