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老師請問一下我們公司剛成立不久,也沒有成立工會,需要交工會經(jīng)費嗎?
文文老師
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提问时间:04/02 15:51
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局上面顯示的是直接按工資總額的2%繳納的哇,老師有沒有什么優(yōu)惠政策?
阅读 19
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個體戶,分紅,借利潤分配—未分配利潤,貸應(yīng)付利潤,借應(yīng)付利潤,貸庫存,是這樣嗎
家權(quán)老師
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提问时间:04/02 15:32
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的
阅读 46
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老師,請問印花稅申報的時候那個應(yīng)稅憑證數(shù)量,怎么填寫啊?我們是房產(chǎn)租賃
文文老師
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提问时间:04/02 15:28
#稅務(wù)#
印花稅申報計稅金額是我們當(dāng)期內(nèi)所有的租賃收入數(shù),這個沒有影響吧
阅读 9
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你好!未分配例利潤有30萬,其他應(yīng)付款借方余額有24萬,我可以分紅嗎
家權(quán)老師
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提问时间:04/02 15:17
#稅務(wù)#
先計提10%法定盈余公積再分紅
阅读 54
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我們公司租了個倉庫,租金一個季度十萬多點,開發(fā)票需要加稅點,如果不開對我們公司有啥影響嗎?
文文老師
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提问时间:04/02 15:11
#稅務(wù)#
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
阅读 30
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以前年度收到的虛開票稅局要求調(diào)整的成本是填入納稅調(diào)整明細(xì)表第30行次嗎
文文老師
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提问时间:04/02 14:41
#稅務(wù)#
是,是填入納稅調(diào)整明細(xì)表第30行次
阅读 42
收藏 1
請問茶葉款和餐費計入到那個二級科目
文文老師
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提问时间:04/02 14:16
#稅務(wù)#
茶葉款和餐費計入 福利費或招待費
阅读 22
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老師非獨立核算的分公司只交社保和發(fā)工資、稅務(wù)季度財務(wù)報表申報只填寫與總公司的往來賬其他應(yīng)付款、其他應(yīng)收款這樣對嗎? 同時總公司的季度申報時資產(chǎn)表與利潤合并了非獨立分公司的支付社保工資等數(shù)據(jù)對不對呀?
樸老師
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提问时间:04/02 12:42
#稅務(wù)#
非獨立核算分公司的稅務(wù)申報 非獨立核算的分公司只交社保和發(fā)工資,稅務(wù)季度財務(wù)報表申報僅填寫與總公司的往來賬(其他應(yīng)付款、其他應(yīng)收款)這種做法不完全準(zhǔn)確。雖然非獨立核算分公司通常不獨立核算盈虧,其經(jīng)營成果要并入總公司統(tǒng)一核算,但分公司也需要根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理和報表填報。除了往來賬,分公司在申報季度財務(wù)報表時,還應(yīng)根據(jù)實際情況填寫資產(chǎn)、負(fù)債、收入、費用等相關(guān)項目,而不僅僅是往來賬項。例如,分公司用于發(fā)放工資和繳納社保的資金,如果是分公司自身發(fā)生的費用,應(yīng)在財務(wù)報表中體現(xiàn)為費用項目,而不是簡單地通過往來賬處理。 總公司的季度申報 總公司季度申報時,資產(chǎn)表與利潤表合并非獨立分公司的支付社保、工資等數(shù)據(jù)是正確的??偣拘枰獙⒎仟毩⒑怂惴止镜娜控攧?wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行合并,以反映整個企業(yè)集團(tuán)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果??偣驹诰幹坪喜⒇攧?wù)報表時,應(yīng)將分公司的資產(chǎn)、負(fù)債、收入、費用等項目與總公司自身的數(shù)據(jù)進(jìn)行合并計算,包括分公司支付的社保、工資等費用,這些費用會影響總公司的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表中的相關(guān)項目。這樣才能準(zhǔn)確、完整地反映整個公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績。
阅读 34
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小企業(yè)會計準(zhǔn)則制度下,繳納印花稅怎么做會計分錄
劉艷紅老師
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提问时间:04/02 12:17
#稅務(wù)#
您好,是補交去年的嗎?
阅读 27
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房屋租賃合同,押金1個月,各外多收半個月房租,到期可以多住半個月合法嗎
文文老師
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提问时间:04/02 12:03
#稅務(wù)#
多收半個月房租,到期可以多住半個月,合法
阅读 22
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老師,網(wǎng)絡(luò)平臺公司與下面的商戶之間簽的長期服務(wù)協(xié)議,協(xié)議中沒有具體的金額,平臺是根據(jù)商戶的收入抽一定的百分比作為收入,這種合同 商戶和平臺怎么交印花稅?
郭老師
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提问时间:04/02 11:28
#稅務(wù)#
你好,簽訂的是什么合同?傭金嗎?如果是的話,這個不需要交印花稅。
阅读 31
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公司是小規(guī)模貿(mào)易出口企業(yè),出口貨物是出口退稅稅率0%,增值稅稅率13%的,普通發(fā)票如何開具?
宋生老師
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提问时间:04/02 11:00
#稅務(wù)#
你好小規(guī)模直接開零稅率就可以了,出口是免稅的。
阅读 30
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收到財政局23年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化錢怎么入賬
文文老師
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提问时间:04/02 10:58
#稅務(wù)#
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
阅读 37
收藏 0
一家天津公司要注銷,但是還有30多萬元的進(jìn)項稅未抵扣。能申請退稅嗎
劉艷紅老師
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提问时间:04/02 10:51
#稅務(wù)#
您好,可以的,但這個可能會查賬
阅读 52
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您好老師,咨詢業(yè)務(wù)如下:一、業(yè)務(wù)內(nèi)容:我單位跟移動公司合作,將加油權(quán)益包在移動公司平臺作為權(quán)益套餐出售,按電信增值業(yè)稅率6%給移動公司開具發(fā)票??蛻糍徺I加油套餐后,去我們的供應(yīng)商中石油處加油,供應(yīng)商給我們提供增值稅專用發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容為“加油費”,稅率為13%。二、問題:我公司進(jìn)項是13%,銷項是6%,13%的進(jìn)項發(fā)票是否可以正常抵扣?是否會有風(fēng)險?謝謝! 上述如果不可行,如果按照中石油銷售預(yù)付卡,給我公司開具預(yù)付卡普通發(fā)票,我們根據(jù)客戶去加油的記錄入賬,企業(yè)所得稅前扣除,是否可行?
郭老師
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提问时间:04/02 10:32
#稅務(wù)#
不好意思,我剛才給你回復(fù)了。你想重新提問的話,你再重新提問一個吧 我們接了問題,不好退回
阅读 30
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老師你好,公司主營業(yè)務(wù)房屋租賃,2024年收到國有企業(yè)裝修補貼沒有入賬,2025年怎么入賬,稅務(wù)需要怎么處理
文文老師
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提问时间:04/02 10:11
#稅務(wù)#
可直接確認(rèn)為25年的裝修收入,并在25年申報
阅读 22
收藏 0
老師,現(xiàn)在申報所得稅季報,想要彌補上一年的虧損,是不是得先申報完匯算清繳才能在第一季度享受?廣州這邊的
樸老師
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提问时间:04/02 09:54
#稅務(wù)#
在廣州,企業(yè)申報所得稅季報若要彌補上一年虧損,通常需先完成上一年度的匯算清繳申報。因為只有完成匯算清繳,才能確定以前年度的虧損金額,進(jìn)而在季度預(yù)繳申報時,按規(guī)定在相應(yīng)欄次進(jìn)行虧損彌補。
阅读 9
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小規(guī)模公司網(wǎng)銀支付了一筆5000塊軟件開發(fā)費用,需要入進(jìn)研發(fā)費用還是管理費用?完整流程會計分錄要怎么寫呢?
文文老師
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提问时间:04/02 09:16
#稅務(wù)#
什么時間轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)呢?每個月結(jié)束?
阅读 7
收藏 0
老師,我想問問我們公司去年經(jīng)過審計后,需要將一部分原來記為管理費用的改成記為主營業(yè)務(wù)成本,然后一季度我們沒有發(fā)生業(yè)務(wù),現(xiàn)在在填寫季報時,只有主營業(yè)務(wù)成本,沒有主營業(yè)務(wù)收入,有關(guān)系嗎?
家權(quán)老師
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提问时间:04/02 08:41
#稅務(wù)#
你好,那個應(yīng)該在去年調(diào)整,沒有收入就不能確認(rèn)為成本,只有費用。成本和收入要匹配
阅读 184
收藏 0
剛注冊個體工商戶,收入小于1千,選擇什么核算
劉艷紅老師
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提问时间:04/01 21:22
#稅務(wù)#
您好,上面有什么可以選的?
阅读 517
收藏 2
公司股東是個人,公司有利潤,他也實繳了,現(xiàn)在要變更股權(quán),股權(quán)轉(zhuǎn)讓個稅怎么算
sara張老師
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提问时间:04/01 19:26
#稅務(wù)#
股權(quán)轉(zhuǎn)讓按財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得征收個人所得稅
阅读 231
收藏 1
老師您好,我12月份確認(rèn)了無票收入,1月份報過稅了,1月份開的發(fā)票,為啥我4月份報稅時,她又把這塊收入給加上了呢,這導(dǎo)致收入增加,填報表時能直接把12月份那塊收入減去嗎
郭老師
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提问时间:04/01 19:00
#稅務(wù)#
一月份又開了這個無票收入是嗎?如果是的話。 二月份申報的時候開具的發(fā)票填寫證書正數(shù) 未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)。
阅读 40
收藏 0
不管索賠款的構(gòu)成是什么都不需要開具發(fā)票是嗎?
文文老師
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提问时间:04/01 16:27
#稅務(wù)#
向供應(yīng)商索賠,不需要開發(fā)票
阅读 322
收藏 1
老師,你好!請問向供應(yīng)商的索賠中包含人工費、裝卸費、材料費、檢測費等這些需要開具發(fā)票嗎?
文文老師
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提问时间:04/01 16:13
#稅務(wù)#
向供應(yīng)商的索賠,不用開發(fā)票
阅读 45
收藏 0
請問:生產(chǎn)型企業(yè)收到供應(yīng)商提供免費物料,以下幾種情況分別需要繳納什么稅?如何確認(rèn)計稅基數(shù)?如何確認(rèn)納稅義務(wù)發(fā)生時間? 1、是免費試用的,試用的物料參與生產(chǎn),最終與供應(yīng)商無購銷合同,企業(yè)從未采購過此類型物料,市場上無法獲取此物料的銷售價格; 1、是免費試用的,試用的物料參與生產(chǎn),最終與供應(yīng)商無購銷合同,企業(yè)從其他供應(yīng)商采購過此類型物料,可以獲取同類型物料價格; 2、是免費試用的,試用的物料參與生產(chǎn),最終與供應(yīng)商有購銷合同,此使用物料的價格可以準(zhǔn)確計量。
樸老師
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提问时间:04/01 15:57
#稅務(wù)#
增值稅 無價格:視同銷售要繳。按組成計稅價格(成本 ×(1 + 成本利潤率) )計稅,納稅義務(wù)發(fā)生在物料移送使用當(dāng)天。 有同類價格:視同銷售要繳。以同類物料市場價格計稅,移送使用當(dāng)天產(chǎn)生納稅義務(wù)。 價格可計量:視同銷售要繳。按合同價格計稅,納稅義務(wù)發(fā)生在移送使用當(dāng)天。 企業(yè)所得稅 無價格:類似接受捐贈要繳。按公允價值計稅(可評估或由稅局核定 ),收到物料確認(rèn)接受當(dāng)期產(chǎn)生納稅義務(wù)。 有同類價格:要繳。以同類物料市場價格作公允價值計稅,收到物料確認(rèn)接受當(dāng)期納稅。 價格可計量:要繳。按合同價格計稅,收到物料確認(rèn)接受當(dāng)期納稅。 印花稅 一般無試用相關(guān)合同憑證不繳,有合同按性質(zhì)計稅,如屬購銷合同按購銷金額 0.3‰貼花。
阅读 44
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房屋租賃合同中的非房屋租賃部分不交房產(chǎn)稅,那么他具體的政策依據(jù)是啥
文文老師
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提问时间:04/01 15:28
#稅務(wù)#
你好,《中華人民共和國房產(chǎn)稅暫行條例》:該條例明確規(guī)定,房產(chǎn)稅的征稅對象是房屋。因此,對于房屋租賃合同中的非房屋部分,如設(shè)備等,由于其不屬于房屋范疇,所以不需要繳納房產(chǎn)稅
阅读 175
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增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。如果含稅,是應(yīng)該用含稅金額/(1+3%)還是含稅金額/(1+1%)
家權(quán)老師
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提问时间:04/01 15:09
#稅務(wù)#
還是含稅金額/(1+1%)計算增值稅
阅读 47
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老師,企業(yè)所得稅申報表只在第一個季度做了分支機構(gòu)所得稅分配表,后面三個季度沒做了,也在稅局提交說分公司不就地分?jǐn)偫U所得稅,那做企業(yè)所得稅年度納稅申報表還需要做匯總分支機構(gòu)表嗎?
宋生老師
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提问时间:04/01 15:02
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要做的。因為你一季度還是有的。
阅读 63
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老師,請問發(fā)票開具的企業(yè)管理服務(wù)和經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)要交印花稅嗎?(都是6稅率)然后房租要交印花稅,水電不用是嗎?
家權(quán)老師
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提问时间:04/01 14:27
#稅務(wù)#
是的,房租要交印花稅,水電不用交印花稅
阅读 163
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待認(rèn)證進(jìn)項稅額是月底結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額還是下個月出勾選的時候結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額?
樸老師
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提问时间:04/01 14:03
#稅務(wù)#
待認(rèn)證進(jìn)項稅額通常在認(rèn)證勾選的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額。 根據(jù)《增值稅會計處理規(guī)定》,一般納稅人購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票時,應(yīng)借記相關(guān)成本費用或資產(chǎn)科目,借記 “應(yīng)交稅費 —— 待認(rèn)證進(jìn)項稅額” 科目,貸記 “銀行存款”“應(yīng)付賬款” 等科目。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證后,再借記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)” 科目,貸記 “應(yīng)交稅費 —— 待認(rèn)證進(jìn)項稅額” 科目。 所以,月底如果沒有進(jìn)行勾選認(rèn)證,待認(rèn)證進(jìn)項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn),等下個月勾選認(rèn)證后再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
阅读 35
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