問題已解決
現在收到去年已認證過的紅字發(fā)票(發(fā)票有問題),現在對方重新來給我們同樣金額的發(fā)票。需要回去年重新申報嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答不需要回到去年重新申報。
當收到去年已認證過的紅字發(fā)票時,應根據紅字發(fā)票做相應的賬務處理,沖減去年入賬的進項稅額。然后,對于對方重新開具的同樣金額的發(fā)票,在收到的當月進行正常認證和賬務處理即可。
在進行賬務處理時,紅字發(fā)票的分錄通常為(假設原發(fā)票計入了應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額科目):
借:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額(紅字)
貸:應付賬款 / 庫存商品等(紅字)
而對于新收到的發(fā)票,按照正常的賬務處理進行記賬:
借:庫存商品 / 相關成本費用等
借:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額
貸:應付賬款等
2024 10/29 09:56
m296919118
2024 10/29 10:51
現在shui局那邊要求我到去年去更正申報表,怎么辦?
樸老師
2024 10/29 10:52
那你就只能按稅局要求的來做
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