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貴公司當(dāng)年增值稅申報(bào)收入與(A100000表第1行【營業(yè)收入】+A100000表第11行【營業(yè)外收入】+A105000表第1行3列【收入類調(diào)增金額】+A105010表第23行1列【銷售未完工產(chǎn)品的收入】))差異過大,請(qǐng)核實(shí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,如果有誤,請(qǐng)您及時(shí)更正。 老師請(qǐng)問這個(gè)要怎么更正

84784987| 提問時(shí)間:2024 05/30 13:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
去查一下增值稅的銷售額和所得稅的銷售額什么原因差異的。
2024 05/30 13:49
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