【jmcznd_a105000_026】A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第15行業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出調(diào)整項(xiàng)目的稅收金額: 本項(xiàng)【20561.42】必須=當(dāng)A100000中“109專門從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)”選擇“否”時(shí),本項(xiàng)a105000_15_2=本行第1列×60%” 【27461.38】, 與(A100000第1行“營業(yè)收入”+ A105010表第1行第1列“視同銷售(營業(yè))收入/稅收金額”+ A105010表第23行第1列“銷售未完工產(chǎn) 品的收入/稅收金額”- A105010表第27行第1列“銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入/稅收金額”)*0.5% 【20561.43】 是什么原因?
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實(shí)務(wù)
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速問速答意思就是讓你按照小的來填寫扣除
2020 04/23 15:23
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- 貴公司當(dāng)年增值稅申報(bào)收入與(A100000表第1行【營業(yè)收入】+A100000表第11行【營業(yè)外收入】+A105000表第1行3列【收入類調(diào)增金額】+A105010表第23行1列【銷售未完工產(chǎn)品的收入】))差異過大,請核實(shí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,如果有誤,請您及時(shí)更正。 老師請問這個(gè)要怎么更正 444
- ,一、1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【16000】元;2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【40000】元;3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;4.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第42行第3列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;5.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第44行第3列“其他_調(diào)增金額”為:【0】元;6.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第3列“合計(jì)_調(diào)增金額”為:【56000】元;7.請核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報(bào)。這個(gè)怎么辦? 1956
- 1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第4列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)減金額”為:【4000000】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第4列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)減金額”為:【0】元; 3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第4列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)減金額”為:【0】元; 4.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第43行第4列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)減金額”為:【0】元; 5.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第4列“其他_調(diào)減金額”為:【0】元; 6.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第46行第4列“合計(jì)_調(diào)減金額”為:【4000000】元; 7.請核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)減項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報(bào)。這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示是啥問題?? 1006
- 年度企業(yè)所得稅匯算清繳點(diǎn)擊申報(bào)有這個(gè)提示: 貴公司當(dāng)年增值稅申報(bào)收人與(A100000表第1行【營業(yè)收入】+A100000表第11行【營業(yè)外收入】+A105000表第1行3列【收入類調(diào)增金額】+A105010表第23行1列【銷售未完工產(chǎn)品的收入】))差異過大,請核實(shí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,如果有誤,請您及時(shí)更正。 這是什么問題? 360
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