問題已解決
老師,我上月買的一個軟件,付款軟件費5700,本月軟件費退款5600元,100手續(xù)費,我賬上怎么做呢,上月按的是5700元入賬的
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速問速答同學(xué)好,其實可以簡單處理,本月退款的560元沖減上月入賬的費用科目,然后手續(xù)費單獨入賬財務(wù)費用。
2024 05/06 13:40
84784952
2024 05/06 13:44
那就是,借:財務(wù)費用-手續(xù)費
貸:管理費用
黃陸壹老師
2024 05/06 13:53
退款,借:銀行存款 560, 借:管理費用—軟件費-560
手續(xù)費:借:財務(wù)費用 100,貸:銀行存款 100
84784952
2024 05/06 14:12
那我這個銀行賬得不平了呀,我目前手續(xù)費100沒做,銀行是平的
黃陸壹老師
2024 05/06 14:16
同學(xué)好,那就是說明這個 100 的手續(xù)費其實就是沖減了你上月的軟件費
黃陸壹老師
2024 05/06 14:18
那100 金額就直接這樣,借:財務(wù)費用-手續(xù)費 100
借:管理費用-100
84784952
2024 05/06 14:19
那我這筆還要做嗎
黃陸壹老師
2024 05/06 14:21
100 手續(xù)費其實可以不用做
84784952
2024 05/06 14:27
哦哦 好的,那就不做吧,圖上這一筆我要做借方銀行存款5600,然后再做個
借方:管理費用-5600嗎
黃陸壹老師
2024 05/06 14:30
同學(xué)好,是的,只要做那 5600 的退款就可以,這樣是簡化處理。
黃陸壹老師
2024 05/06 14:32
同學(xué)好,不對。我看錯了。你這個是軟件不要了,人家退款給你的
黃陸壹老師
2024 05/06 14:32
我以為只是退個 560 元的差額
黃陸壹老師
2024 05/06 14:33
你這樣處理
借:銀行 5600
借:財務(wù)費用 100
貸:管理費用-5700
黃陸壹老師
2024 05/06 14:34
你這樣處理
借:銀行 5600
借:財務(wù)費用 100
貸:管理費用5700
84784952
2024 05/06 15:04
以前的會計把這個做往來了
我退款做的 借:銀行存款 5600
貸:應(yīng)付款-**公司5600嗎?
黃陸壹老師
2024 05/06 15:06
同學(xué)好,你上月的 5700 元還沒付款嗎
黃陸壹老師
2024 05/06 15:07
你看下 5700 元之前的分錄怎么做的,我再把分錄給你
84784952
2024 05/06 15:12
付了的,他做應(yīng)付款,是沒來票,然后這個月退款了就沒有票呀
黃陸壹老師
2024 05/06 15:18
那上月你們是這樣做賬么,借:其他應(yīng)付款5700, 貸銀行 5700
黃陸壹老師
2024 05/06 15:19
如果是上面這個分錄,就本月這樣做
借:銀行 5600
借:財務(wù)費用 100
貸:其他應(yīng)付款 5700
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