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老師 你好 ,我想問下 我去年預付了房租 19萬 分錄是 借:預付賬款 貸: 銀行存款 隔年我每月已經(jīng)做攤銷是做賬:借:管理費用 貸 預付賬款, 那么我現(xiàn)在收到開具的專用發(fā)票 我改怎么做賬呢

65532553| 提问时间:2024 04/10 11:56
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,現(xiàn)在收到開具的專用發(fā)票 借:長期待攤費用,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:預付賬款 然后把之前攤銷的分錄沖銷,按取得的發(fā)票計算按月攤銷
2024 04/10 11:58
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