問題已解決
您好 我司上月申報免抵退稅,應(yīng)退稅額為0,免抵稅額為128萬,為什么這個月申報增值稅附表五時,附加稅計稅依據(jù)欄“免抵稅額”是0的呢?不應(yīng)該是會自動帶出128萬的嗎 ?
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銀行,你看一下你出口退稅的申報表里面年底稅額是128嗎?
2024 03/11 16:38
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2024 03/11 16:50
是的,免抵額是128
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2024 03/11 16:51
第一張截圖放錯了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/11 16:51
你看一下是在一個所屬期嗎。
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2024 03/11 16:57
免抵退所屬期是202401月的,現(xiàn)在申報202402月附加稅,不就是以上期的免抵退金額為附加稅計稅依據(jù)嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/11 16:58
是的,是這么做的。需要找你稅務(wù)局那邊看一下。但是系統(tǒng)的問題吧。
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2024 03/11 17:03
上周就出現(xiàn)這種情況了,清理緩存換瀏覽器還是沒能解決。如果直接按照系統(tǒng)0申報,會不會出現(xiàn)錯報呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/11 17:04
有可能能申報,但是后期你數(shù)學(xué)會要求你們不
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2024 03/11 17:06
好的 感謝您的解答
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/11 17:10
不用客氣
工作愉快
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