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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師接 其它老師不要接 23年漏做的賬,24年直接補(bǔ)做可以嗎 分公司的賬會計(jì)漏做了
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你好,具體的是哪一個賬務(wù)處理?
2024 01/23 10:56
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2024 01/23 11:07
預(yù)收賬款,好多筆,總共幾十萬。然后還開了一張幾萬元的發(fā)票出去
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/23 11:08
涉及到損益類的,盡量的用利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整來做。你單位開出去的發(fā)票必須用利潤分配,未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整來做。
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2024 01/23 11:18
分公司之前是跟我們總部合并一起做賬的,只是想23年12月開始分開做賬,然后那邊也開了一張幾萬元的發(fā)票出去,預(yù)收賬款也是收到那邊 就是相當(dāng)于之前都沒有做過賬,我可以全部放到24年1月來做嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/23 11:19
可以的,可以這么做的。
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2024 01/23 11:25
預(yù)收賬款我賬務(wù)處理是 借 銀行存款,貸 預(yù)收賬款。 開發(fā)票那個假如發(fā)票金額是6萬元的話賬務(wù)處理該怎么做
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/23 11:30
接預(yù)收賬款6萬,貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
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