問題已解決
老師好,我想我問一下,計提增值稅分錄可以這樣嗎?借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費未交增值稅 還是說按照正常計提分錄那樣?
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速問速答月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 04/18 16:59
ry吹散
2023 04/18 17:10
那我那個分錄就是結轉的,貸方已經有應交稅費未交增值稅了,還需要按照老師你那樣做一筆分錄嗎?那豈不是相當于貸方重復的,還是說自己另外計算再計提呢
家權老師
2023 04/18 17:17
按我的思路做哈,不會重復的
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