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請問其他應(yīng)付款的余額期末可以為負數(shù)嗎

m1920_70968| 提問時間:2023 01/09 16:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,最好還是不要做負數(shù)的。
2023 01/09 16:27
m1920_70968
2023 01/09 16:29
是不是會有風(fēng)險?
東老師
2023 01/09 16:29
就是報表上看著不太好看。
m1920_70968
2023 01/09 16:33
那同一個往來往來單位,既掛了其他應(yīng)收又掛了其他應(yīng)付,是不是可以合并到一起啊
東老師
2023 01/09 16:33
這個是不同的業(yè)務(wù)嗎?還是說掛錯了科目。
m1920_70968
2023 01/09 16:35
以前遺留下來的,可以既掛其他應(yīng)收,同時也掛其他應(yīng)付嗎
東老師
2023 01/09 16:37
掛在兩個科目是沒有問題的。
m1920_70968
2023 01/09 16:40
那我現(xiàn)在收到了一個往來款項,是掛其他應(yīng)收好還是其他應(yīng)付好?
東老師
2023 01/09 16:40
這個之前發(fā)生過業(yè)務(wù)嗎?這個是你們的收到的錢嗎?
m1920_70968
2023 01/09 16:41
就是收到的往來款項啊
東老師
2023 01/09 16:42
你們收到的進入到其他應(yīng)付款。
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