问题已解决

老師好,用于業(yè)務(wù)招待取得專票能抵扣進(jìn)項嗎

ziluolan12| 提问时间:2022 09/26 16:19
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速问速答
玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好不能抵扣的尼?
2022 09/26 16:20
ziluolan12
2022 09/26 16:24
如果是送給客戶的呢
ziluolan12
2022 09/26 16:24
如果是送給客戶的呢
玲老師
2022 09/26 16:30
視同銷售的可以抵扣??
ziluolan12
2022 09/26 16:34
如果是視同銷售怎么做賬呢
玲老師
2022 09/26 16:39
借銷售費(fèi)用。貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)。
ziluolan12
2022 09/26 16:49
進(jìn)貨的時候: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:庫存商品 視同銷售的時候: 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 庫存商品 是這樣嗎
玲老師
2022 09/26 16:51
進(jìn)貨的時候貸方?jīng)]有庫存商品就對了。
ziluolan12
2022 09/26 16:52
賬怎么能平呢
玲老師
2022 09/26 16:53
您好,還需要憑什么呢?
ziluolan12
2022 09/26 16:54
不是很理解老師的意思
玲老師
2022 09/26 16:55
您好,您說要憑帳,具體要憑什么?因為分錄給你寫了。
ziluolan12
2022 09/26 17:11
我的意思是現(xiàn)在老板購進(jìn)酒,取得專票,如果這個酒是送給客戶的,我們應(yīng)該怎么做賬
玲老師
2022 09/26 17:13
借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 借:銷售費(fèi)用 庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
ziluolan12
2022 09/26 17:24
好的,謝謝老師
玲老師
2022 09/26 17:24
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快
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