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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)是一般納稅人 10月底開出了200萬發(fā)票 但是客戶那邊沒有把錢打過來 11月月初把發(fā)票紅沖 這樣的話 10月的增值稅怎么申報(bào)繳納
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十月份的稅款是正常申報(bào)。
2021 10/25 11:52
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84785026 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 10/25 11:56
那11月的應(yīng)該怎么報(bào)啊
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/25 12:03
11月份,按照扣除紅字發(fā)票金額申報(bào)。
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