問題已解決
我們公司是小規(guī)模,老板的社保交在我們公司,但是公司不給老板發(fā)工資,請問他的社保怎么做賬啊,因為社保是雙方繳納,個人承擔的那部分是公司的其他應收款,但是公司不給老板發(fā)工資,就沒辦法收回社保個人承擔這部分,請問我該怎么計提社保并且繳納,這兩筆分錄怎么做
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速問速答您好,那就全額公司承擔,計提單位社保費用,
借:管理費用-單位社保費,
貸:應付職工薪酬-社保費,
上交社保費的時候,
借:應付職工薪酬-社保費,
借:營業(yè)外支出 個人部分,
貸:銀行存款。
2024 12/04 09:42
84785041
2024 12/04 10:40
這個營業(yè)外支出個人部分是不是寫借:營業(yè)外支出-老板名字
84785041
2024 12/04 10:41
計提社保費的時候可不可以很多員工的一起計提,做成一筆分錄,不用一個員工做一個計提社保的分錄
小愛老師
2024 12/04 10:45
您好,營業(yè)外支出不掛個人的,可以掛營業(yè)外支出-其他,匯算時要納稅調(diào)增,個人部分公司不能稅前扣除
小愛老師
2024 12/04 10:46
您好,就是公司的所有員工計提一筆
84785041
2024 12/04 11:18
剛剛我問了一下,老板的社保是公司全額繳納,因為他是年薪,要在年薪里面扣,這種怎么做,還是和上面一樣嘛
84785041
2024 12/04 11:19
是不是就和平時一樣,掛其他應收款啊
小愛老師
2024 12/04 11:22
您好,那就掛其他應收款,等發(fā)放年薪時扣回來沖減其他應收款
84785041
2024 12/04 11:26
計提:借管理費用-社保費貸應付職工薪繳納社保:借應付職工薪酬-社保費 其他應收款-個人 貸銀行存款對嗎
小愛老師
2024 12/04 11:30
您好,是的
計提:
借:管理費用-社保費(單位承擔)
貸:應付職工薪酬(單位承擔)
繳納社保:
借:應付職工薪酬-社保費 (單位承擔)
? ? ? ?其他應收款-個人 (個人承擔)
貸:銀行存款(全部)
84785041
2024 12/04 11:31
發(fā)工資的員工也是正常這樣做分錄的對吧
小愛老師
2024 12/04 11:36
您好,是的,區(qū)別是發(fā)工資的員工從當月工資中扣除了
84785041
2024 12/04 11:49
這個社保我想問一下,是不是這樣的
我們公司11月15號發(fā)10月份的工資,那就是10月30號要計提10月份的社保,11月15號發(fā)10月份的工資的時候就是扣的10月份的社保對吧,所以我要在11月15號錄入繳納10月份社保的分錄。我一般是12月記11月份的賬
84785041
2024 12/04 11:52
意思就是10月份的社保10月底要計提,繳納10月份社保的分錄要做在11月份
84785041
2024 12/04 13:33
但是10月份的社保銀行11月扣款啊
84785041
2024 12/04 13:34
社保不計提的嗎10月份的社保就在10月份繳納?
小愛老師
2024 12/04 14:01
您好,社保都是當月繳納當月的,你們可能錯開了
84785041
2024 12/04 14:14
我們是當月繳納當月啊,但是工資是11月份發(fā)的10月份的,所以10月的社保也是11月付的,像我們這種情況怎么做分錄。是10月底做個計提社保的分錄,然后11月份做繳納社保的分錄嗎
小愛老師
2024 12/04 14:24
您好,10月底做個計提社保:
借:管理費用-社保費(單位承擔)
貸:應付職工薪酬(單位承擔)
11月份做繳納社保:
借:應付職工薪酬-社保費 (單位承擔)
? ? ? ?其他應收款-個人 (個人承擔)
貸:銀行存款(全部)
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