問題已解決

老師,我現(xiàn)在還在做10月的應(yīng)收應(yīng)付,10月的增值稅是按國(guó)稅已開票收入申報(bào)的,我們10月的收入是不是也只能做已開票部分

84785036| 提問時(shí)間:2024 11/17 16:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 不是,無票收入也要做
2024 11/17 16:01
84785036
2024 11/17 16:03
但是我無票收入沒有申報(bào)增值稅呢
小菲老師
2024 11/17 16:04
同學(xué),你好 那不行的,要申報(bào)的
84785036
2024 11/17 16:06
現(xiàn)在也沒有辦法修改了,那怎么辦,只有按申報(bào)的來做收入對(duì)吧,11月的時(shí)候再一起做上去可以嗎
小菲老師
2024 11/17 16:06
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
84785036
2024 11/17 16:12
這些還沒有對(duì)完帳應(yīng)該屬于還未開票,也還木有收到款,這樣做到11月是可以的對(duì)吧,也不是無票收入
84785036
2024 11/17 16:12
屬于我們的應(yīng)收賬款
小菲老師
2024 11/17 16:13
同學(xué),你好 嗯,可以的
84785036
2024 11/17 16:38
老師我們沒有對(duì)賬也就還沒有開發(fā)票,我做了應(yīng)收應(yīng)付賬款的臺(tái)賬,后面方便按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)稅入賬我還需要做哪些表格作為附件呢
小菲老師
2024 11/17 16:39
同學(xué),你好 有臺(tái)賬就行了
84785036
2024 11/17 16:40
臺(tái)賬作為依據(jù)是不是需要領(lǐng)導(dǎo)們簽字呢
小菲老師
2024 11/17 16:40
同學(xué),你好 不需要的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~