老師,23年的有張票幼兒園要24年沖紅,等25年再開(kāi)票,當(dāng)時(shí)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅沒(méi)交結(jié)轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外收入,我做這個(gè)分錄: 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10000 貸:應(yīng)收賬款-單位名9000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 還是,做這個(gè)分錄 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10000 貸:應(yīng)收賬款--單位名9000 營(yíng)業(yè)外收入100 原來(lái)賬上的的分錄是: 借:應(yīng)收賬款-10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9000 應(yīng)收稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)100 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)不超過(guò)30萬(wàn): 借:營(yíng)業(yè)外收入100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)100
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貸:應(yīng)收賬款-單位名9000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)
2024 10/15 14:55
84785045
2024 10/15 14:58
謝謝老師,賬上這樣做就可以,還有其它地方需要改嗎?比如申報(bào)表之類(lèi)的。
郭老師
2024 10/15 15:00
你好,其他的不需要處理的
84785045
2024 10/15 15:45
23年的匯算清繳企業(yè)所得稅,24年申報(bào)那份,也不需要去改對(duì)吧。
郭老師
2024 10/15 15:46
你好對(duì)的
是這么做的
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- 開(kāi)票收入: 借:應(yīng)收賬款-開(kāi)票應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開(kāi)票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅-開(kāi)票稅金 沖銷(xiāo)發(fā)貨收入: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-發(fā)貨收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅-發(fā)貨稅金 貸:應(yīng)收賬款-發(fā)貨應(yīng)收 老師,這筆分錄是什么意思呢? 1137
- 小規(guī)模納稅人,增值稅減免會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)收賬款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額;貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼;這樣做分錄對(duì)嗎 3219
- 軟件退稅的會(huì)計(jì)分錄該怎么做?超稅負(fù)3%返還的 要先交后退 做法是:1、 借:應(yīng)收賬款 117 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 172、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅17 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 173、借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 17 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 174、借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 17 貸:銀行存款175、借:銀行存款 14 貸 營(yíng)業(yè)外收入 14這樣做不對(duì)么 1439
- 請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,在做收入的時(shí)候分錄是不是這樣的 “借:銀行存款 10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 100” 然后是當(dāng)月直接再做一筆 “借:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額100 ”還是次月做這筆分錄呀? 443
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