問題已解決
請問,有一張9月份開的發(fā)票忘記沖紅,今天給沖紅了,然后去報(bào)稅,電子稅務(wù)局里增值稅一項(xiàng),表里默認(rèn)是包括這張被沖紅的金額,就是沒沖紅之前的金額,這個怎么辦?
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9月正常申報(bào),只能是在10月的所屬期市減少銷項(xiàng)稅
2024 10/09 16:17
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2024 10/09 16:19
老師你說的正常申報(bào)是指什么?要把已經(jīng)沖紅這部分稅,也申報(bào)交上?那不就多交了嗎?
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2024 10/09 16:22
意思是10月紅沖不影響9月交稅的,9月該交還是得交
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2024 10/09 16:25
那我現(xiàn)在已經(jīng)沖紅了,9月份多交的這部分稅,會退嗎?
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2024 10/09 16:27
可以申請退稅,也可以抵減后期要交的稅
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2024 10/09 16:28
那假如我下個月沒有開發(fā)票,這個怎么算?
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2024 10/09 16:31
沒明白你所謂的啥怎么算?
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2024 10/09 16:43
就是我9月多交稅了,10月份紅沖的,那么下個征期就可以抵減掉這部分多交的唄,假如果我下個征期內(nèi)都沒有開發(fā)票,那到年底多交的這部分怎么辦?
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2024 10/09 16:43
沒有開票就申請退稅就行
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2024 10/09 16:45
那我9月份的賬怎么記?也是要把多開的發(fā)票記進(jìn)去嗎?
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2024 10/09 16:46
9月份正常做賬就是了
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2024 10/09 16:49
正常是指要把多開的記進(jìn)去唄,那收入也多了啊
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2024 10/09 16:51
你是10月紅沖的,只能在10月調(diào)賬
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