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7月份銷項稅50萬,進項稅稅40。7月底將進項銷項,結轉(zhuǎn)到未交增值稅,進銷是不是應該沒有余額?

84784977| 提問時間:2024 08/16 15:15
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024 08/16 15:16
84784977
2024 08/16 15:23
不是應該先把 銷項和進項反方向結轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
家權老師
2024 08/16 15:25
不需要的,沒必要那么整,多年的經(jīng)驗證明,那樣做會蒙圈的。你的目的是正確報稅就行
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