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老師好,我發(fā)現(xiàn)去年報(bào)的收入和成本數(shù)不對(duì),但不涉及稅款補(bǔ)退,我更改了匯算清繳報(bào)表,請(qǐng)問我還要再改季報(bào)之類的嗎

84785034| 提問時(shí)間:2024 08/01 17:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)收入的總數(shù)對(duì)得上嗎?
2024 08/01 17:22
84785034
2024 08/01 17:29
對(duì)不上,收入和成本都少算了一筆。
宋生老師
2024 08/01 17:29
你好!這樣的話,是要更正了
84785034
2024 08/01 17:29
但是增值稅是按實(shí)際正確的交的,所得稅,不涉及因?yàn)樘潛p。
宋生老師
2024 08/01 17:30
你好!虧損不用交所得稅 但是如果收入不一樣的話,申報(bào)的數(shù)據(jù)就不痛
84785034
2024 08/01 17:36
那我四季度的報(bào)表也要更正?不知時(shí)間上有要求不,我回頭再跟稅局確認(rèn)下
宋生老師
2024 08/01 17:38
你好,這個(gè)沒有時(shí)間上的要求。
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