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請問小規(guī)模納稅人在增值稅申報時:減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%;開票時開電子專票時,現代服務*技術服務費按3%稅率開專票的銷售額填,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%;開專票1%的銷售額不計入該項對吧?開票時可以選擇按1%開,也可以按3%開?

84784955| 提問時間:2024 05/31 15:57
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,是最后的話按照3%的話才是對的
2024 05/31 15:58
84784955
2024 05/31 16:31
不是減免2%按1%嗎?
小鎖老師
2024 05/31 16:35
你開1%,一般納稅人肯定不愿意,因為抵扣率太低了這個
84784955
2024 05/31 16:41
技術服務費金額100元,稅額3元,合計103元開增值稅專票,填報增值稅時《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額--100元;對應減征的增值稅應納稅額這欄----2元;實際應納增值稅----1元?如果同期開了1%稅率的增值稅專票一張,金額100元,稅額1元。這張票應納稅額直接1元,申報應征增值稅不含稅銷售額100?實際這兩筆合計應納稅是2元?
小鎖老師
2024 05/31 16:42
這樣的話,是不含稅的金額100萬,這個申報
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