當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好!請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整上年度多暫估部分?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候是怎么做賬的呢?
2024 05/22 13:49
84785043
2024 05/22 13:50
借庫(kù)存商品貸暫估
東老師
2024 05/22 13:50
那你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
84785043
2024 05/22 13:51
結(jié)成本了
東老師
2024 05/22 13:51
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785043
2024 05/22 13:53
老師,我們啟用的是小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
東老師
2024 05/22 13:54
借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785043
2024 05/22 13:57
老師,我搞錯(cuò)了,沒(méi)有轉(zhuǎn)成本,還存在庫(kù)存商品
東老師
2024 05/22 13:57
那就按照你上面這么做負(fù)數(shù)就可以了。
84785043
2024 05/22 14:00
老師,匯算清繳想要把這部分庫(kù)存轉(zhuǎn)成成本,沖掉多余暫估款,還不能取得對(duì)應(yīng)發(fā)票,怎樣調(diào)整?
東老師
2024 05/22 14:01
這個(gè)沒(méi)有轉(zhuǎn)成本,也不涉及到損益。
84785043
2024 05/22 14:03
計(jì)劃在匯算清繳中把這部分轉(zhuǎn)成成本,目的是減少暫估款,因?yàn)闊o(wú)法取得發(fā)票
東老師
2024 05/22 14:05
你2023年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以在2024年的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后在2025年匯算清繳的時(shí)候再納稅調(diào)整。
84785043
2024 05/22 14:15
老師,就想在23年匯算清繳中結(jié)轉(zhuǎn)成本,我可不可以借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品,借應(yīng)付暫估,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
東老師
2024 05/22 14:16
不能這么做的,因?yàn)槟悴](méi)有在2023年的時(shí)候轉(zhuǎn)到成本里面。
東老師
2024 05/22 14:16
沒(méi)有轉(zhuǎn)到成本里面了,才用以前那種隨意調(diào)整來(lái)調(diào)整。
84785043
2024 05/22 14:17
我要增加結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,老師?
東老師
2024 05/22 14:17
這種情況你只能是反結(jié)賬到2023年才行。
84785043
2024 05/22 14:19
不動(dòng)年度報(bào)表的情況下,在匯算清繳里調(diào)整,可以嗎,請(qǐng)給予指導(dǎo)
東老師
2024 05/22 14:21
你首先要明白一個(gè)道理,您沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,就是在匯算清繳的時(shí)候他也沒(méi)法調(diào)整。
閱讀 15823