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自產(chǎn)的貨物用于集體福利個人消費(fèi) 進(jìn)項稅可以抵扣么?

84785017| 提問時間:2024 05/10 21:02
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,可以抵的,因為也視同銷售交銷項稅
2024 05/10 21:04
84785017
2024 05/10 21:14
謝謝老師,我總是那一塊的進(jìn)項稅搞不懂~
廖君老師
2024 05/10 21:16
您好,這個視同銷售這里確實挺繞的 這個總結(jié)您看有沒有用
84785017
2024 05/10 21:24
但是,那個不能抵扣進(jìn)項稅的不是有一個簡易計稅 免稅項目 集體福利 個人消費(fèi)么?
廖君老師
2024 05/10 21:26
您好,不能抵扣進(jìn)項稅:簡易計稅 免稅項目 還有外購的:集體福利 個人消費(fèi) 自制的能抵買的材料,消費(fèi)時也交增值稅的 原理就是要交銷就能抵進(jìn)項
84785017
2024 05/11 09:38
老師為什么自產(chǎn)的貨物用于個人福利和集體福利 一個要算所得稅 一個不用算所得稅
廖君老師
2024 05/11 09:44
您好,我的理解是個人福利? 跟公司沒有任何關(guān)系了,要稅法上確認(rèn)收入 集體福利,我們是 管理費(fèi)用等-福利費(fèi),這個是公司的費(fèi)用,又有收入又有費(fèi)用還有成本結(jié)轉(zhuǎn),沒有必要了,直接入費(fèi)用
84785017
2024 05/11 20:45
老師這個問題不能追問了,.. 一個就是咱們第一季度的所得稅匯算都已經(jīng)做了,那個期初數(shù)都已經(jīng)出來了,就是用的那個期初數(shù),那到時候改了,我還要去更正一季度的所得那個。一季度的資產(chǎn)表和負(fù)債表是吧,因為我進(jìn)的是一個新公司,我也是第一個月去,剛好遇到這個問題,他季度季度申報表,第一季度是之前會計做的,因為我發(fā)現(xiàn)。他的,他取的期初數(shù)根本就不是二三年的那個期初數(shù)有差異,那天我找了半天就把差異給他找出來了,我就問他為什么期初數(shù)和二三年的期末數(shù)不一致,他說不用調(diào)賬,我也沒搞懂他什么意思。幸好有你了,以后我就直接問吧,謝謝,其實也只是可能前期問題比較多,后期理順了就好了,做后期做過來就那幾個分路吧,哈哈。 老師,我是四月份去的這家公司嘛,然后之前那個會計他又離職了,我就看到他增值稅的進(jìn)項居然還在,還有,嗯,結(jié)轉(zhuǎn)的時候還有借方余額。和,然后他申報計提的和實際的那個金額繳納的又不一樣,他這種我應(yīng)該來怎么調(diào)比較好啊,比較合法的,我需要合法的就行還。現(xiàn)象局啊,現(xiàn)在在線上余額,他是從2023年九月份就陸陸續(xù)續(xù)有余額。
84785017
2024 05/11 20:46
我看這個問題也會結(jié)束了,我重新發(fā)起個問題 @您,您接下哈。
廖君老師
2024 05/11 20:49
朋友您好,1.本年初跟上年末負(fù)債表金額不一樣不行的,有查賬風(fēng)險的,報表要連續(xù),有錯誤用分錄在下年來調(diào)整 2.進(jìn)項稅有余額是沒有把? 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到? ?未交增值稅,有余額也沒關(guān)系 ,只要我們賬和增值稅申報表數(shù)據(jù)是一樣的,您接手后再結(jié)轉(zhuǎn)也行的。
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