問(wèn)題已解決

增值稅一般納稅人,買這個(gè)車已經(jīng)抵扣了,自己使用的車輛,現(xiàn)在賣了,怎么申報(bào)增值稅?因?yàn)槭且呀?jīng)抵扣,不能再按3%減免2.5%的稅率申報(bào),

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/06 13:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,13%銷售貨物一般計(jì)稅里面填寫的。
2024 05/06 13:33
郭老師
2024 05/06 13:33
這個(gè)是增值稅附表1里面的。
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