問題已解決
老師,您幫我看一下。我這樣填寫,哪里出現(xiàn)問題了唄,謝謝
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速問速答您好,咱這個121.78是開了專用發(fā)票么
2024 04/02 18:38
84785035
2024 04/02 18:39
沒有開專票啊
84785035
2024 04/02 18:40
第一模塊是這樣填寫的
廖君老師
2024 04/02 18:40
您好,這樣申報
季度合計銷售額預(yù)計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。
84785035
2024 04/02 18:41
對啊,我一共是不含稅銷售額,個體12177.24
廖君老師
2024 04/02 18:42
您好,填10行,不填11行,您試一下
84785035
2024 04/02 18:43
第十行填寫不了數(shù)據(jù)
廖君老師
2024 04/02 18:45
哦哦,咱是個體是吧,那您退出來重新填,表格出BUG了
84785035
2024 04/02 18:46
正常,第十八行,本期應(yīng)納稅額減增額,不是銷售額×2%嗎,我填不填寫,都不通過
廖君老師
2024 04/02 18:50
您好,18行這個數(shù)據(jù)是帶入的,還是您填的呢
84785035
2024 04/02 18:55
就是這樣的,第三行是發(fā)票信息獲取,第一行,我是像圖片那么填寫,第十一行,我填寫的,我一共就寫這三個數(shù)
廖君老師
2024 04/02 18:59
您好,原因就在11行,我們要填10行的,我們不是個體戶吧,能不能看一下稅種認(rèn)定,是不是定額征收
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