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老師,年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了,我直接放在憑證后面可以吧,但是進項在這個月,之前的憑證是借成本貸應付賬款,忘記入進項了,等于把進項多入賬成本了,現(xiàn)在匯算清繳也做了,沒有調增這部分費用,現(xiàn)在怎么做分錄不用調增這部分啊老師,這個月進項怎么寫分錄啊老師
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速問速答你好,這個怎么做分錄,嚴格來講都是要調增的。 現(xiàn)在做分錄 就是 借:應交稅費-進項稅額 貸:成本費用。 金額小的話,就別做去年調增了。
2024 03/22 17:12
84785027
2024 03/22 17:13
但是,金額有點大,2萬多可以嗎?直接沖減今年的成本?
張樂老師
2024 03/22 17:18
2萬多大不大,看公司業(yè)務規(guī)模的比重吧,比例小就是小。
84785027
2024 03/22 17:22
這個怎么評估啊老師,您給個參考意見,我已經(jīng)更正申報一次了,不想再更正申報了,就直接沖減3月份的成本可以吧
張樂老師
2024 03/22 17:41
比如公司成本一共有1億元,那2萬就比較小。
84785027
2024 03/22 17:43
那成本200多萬呢老師??梢詥?/div>
張樂老師
2024 03/22 17:44
個人感覺是可以的,占比1%很低了。
84785027
2024 03/22 17:47
謝謝您了,碼我就直接沖減成本,其他老師都要求我調增這部分,我不想調了,這個發(fā)票附在哪個憑證后面呢老師,我直接寫借:進項 貸:未分配利潤科目嗎,
84785027
2024 03/22 17:47
摘要怎么寫呢
張樂老師
2024 03/22 17:58
可以就寫:收到專用發(fā)票。
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- @郭老師 之前會計正常的抵扣了進項稅,但是沒有入賬?,F(xiàn)在對方給我們開了銷項負數(shù)發(fā)票,申報時,做了進項轉出。這月的分錄怎么做呢? 239
- 現(xiàn)在有的是拿報銷單入賬,沒有發(fā)票,現(xiàn)在企業(yè)所得稅納稅調增的話,需要做憑證把那調增的部分反映出來嗎 775
- 之前是借費用 進項 貸銀行,已經(jīng)認證了,現(xiàn)在對方全票沖紅了,現(xiàn)在怎么做分錄 267
- 老師暫估的成本一直發(fā)票沒有到,我現(xiàn)在匯算清繳要調增,放在納稅調增的哪一項合適,其他嗎 485