問題已解決

老師你好 請(qǐng)問下 我公司客戶欠我們一筆貨款 付給我們的承兌到期沒錢付 然后現(xiàn)在是要把辦公室抵給我們當(dāng)貨款 這種情況我要怎么操作吶

84785040| 提問時(shí)間:2024 03/20 07:07
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,第一把承兌匯票推給對(duì)方,第二和對(duì)方辦理辦公室過戶的手續(xù)
2024 03/20 07:08
84785040
2024 03/20 07:10
那我拿到辦公室發(fā)票后 我賬務(wù)處理要怎么做吶
東老師
2024 03/20 07:12
借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)收賬款就行了
84785040
2024 03/20 07:14
我還需要交什么稅費(fèi)么
東老師
2024 03/20 07:14
房子過戶的時(shí)候會(huì)涉及到一個(gè)契稅
84785040
2024 03/20 07:15
那我入固定資產(chǎn)是不是也要進(jìn)行攤銷吶
東老師
2024 03/20 07:15
對(duì)的,也是需要按月來計(jì)提折舊的
84785040
2024 03/20 07:17
那這種折舊年限是十年還是五年啊
東老師
2024 03/20 07:18
這個(gè)房子按照二十年計(jì)提折舊的
84785040
2024 03/20 07:18
好的 謝謝
東老師
2024 03/20 07:19
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