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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師計(jì)提增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這筆分錄里的貸方次月繳納稅款時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了,那借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
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速問(wèn)速答你好,借方不需要結(jié)轉(zhuǎn)的哈,等以后交稅了再結(jié)轉(zhuǎn)
2024 03/07 11:33
84785016
2024 03/07 11:35
老師交稅了怎么結(jié)轉(zhuǎn),求分錄
家權(quán)老師
2024 03/07 11:36
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
84785016
2024 03/07 11:37
這筆我知道的
就是這筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )最終怎么處理,不用管嗎?
家權(quán)老師
2024 03/07 11:39
是的,不用管他的,正確申報(bào)就是了
84785016
2024 03/07 11:42
哦哦
老師那在財(cái)務(wù)軟件里年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是不是就進(jìn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)還是在報(bào)表里是一直在借方掛著?
家權(quán)老師
2024 03/07 11:44
那個(gè)不影響利潤(rùn)的,只是個(gè)擺設(shè)科目
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