問題已解決

老師,請問我去年申報了一個員工工資,做賬時有做他的工資,然后我這個月把他23年的個稅申報的刪了,那這個工資我需要怎么調(diào)整

84784958| 提問時間:2024 03/01 10:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
那就是計提多了是不那就是計提多了是不要是這樣就紅沖?
2024 03/01 10:56
84784958
2024 03/01 10:57
之前做賬是1-12月每個月2萬的,刪掉一個人就變成1.5萬,我24年的時候需要怎么調(diào)整
玲老師
2024 03/01 11:02
看咱計提的有沒有錯計提的有錯就把計提的紅沖。
84784958
2024 03/01 11:03
那發(fā)放的呢
84784958
2024 03/01 11:03
這樣只改計提不是會不平
玲老師
2024 03/01 11:04
首先說一下哪一個是錯誤的,哪個是正確,然后我才知道你按哪個處理。
84784958
2024 03/01 11:28
正常不是,計提:借,管理費(fèi)用-工資,貸,應(yīng)付職工薪酬。 發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬,貸,現(xiàn)金或者銀行。我的意思是如果\'只沖紅計提的話,那發(fā)放的分錄,借應(yīng)付職工薪酬,不是沒改動嗎
玲老師
2024 03/01 11:30
具體要是錯了就把計提的紅。 然后咱們發(fā)放的也錯了,那發(fā)放的也要紅沖。
玲老師
2024 03/01 11:30
前面兩個字是計提打錯字了。
84784958
2024 03/01 11:31
好,那兩個分錄怎么做呢,紅沖
玲老師
2024 03/01 11:33
你好?計提:借,以前年度損益 調(diào)整-工資負(fù)數(shù) ,貸,應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 。 ,借:應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) ,貸,現(xiàn)金或者銀行負(fù)數(shù)?
84784958
2024 03/01 14:24
借,以前年度損益_工資負(fù)數(shù) -5000,貸,應(yīng)付職工薪酬-5000,這樣嗎第一筆分錄
玲老師
2024 03/01 14:27
對的沒問題就是可以的,沒問題就是做負(fù)數(shù)對的。
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