問題已解決
老師,關(guān)于應(yīng)付職工薪酬-工資的做賬問題,請問: 計提工資時:借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款(不考慮社保、公積金、個稅等) 那么,①在發(fā)工資時所做的這個記賬憑證,是在什么時間做?是全部工資發(fā)放完畢之后做嗎 ②如果當(dāng)月的工資因特殊原因沒有發(fā)放完畢,怎么做記賬憑證? 謝謝
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速問速答您好,1 是發(fā)工資時做,我們?nèi)绻执伟l(fā)的話,每次發(fā)多少就做多少錢的分錄
2 一樣的分錄,只是2個分錄的 應(yīng)付職工薪酬-工資金額不一樣,應(yīng)付職工薪酬-工資在貸方有余額
2024 02/17 06:12
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