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商貿(mào)公司一般納稅人,我當(dāng)月購(gòu)進(jìn)商品入庫(kù),有些沒(méi)有收到對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,那月末做結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么處理,發(fā)票次月才有

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/25 13:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,按照你暫估的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。
2024 01/25 13:31
郭老師
2024 01/25 13:32
發(fā)票到了之后,你在紅沖之前的再做發(fā)票
84784952
2024 01/25 13:34
好的 就是次月收到發(fā)票就把上個(gè)月成本結(jié)轉(zhuǎn)金額做成負(fù)數(shù)紅沖,這個(gè)月按照發(fā)票在重新做實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不
郭老師
2024 01/25 13:35
先沖暫估入庫(kù),再?zèng)_結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后再做發(fā)票的入庫(kù),然后再結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
84784952
2024 01/25 13:37
好的 那我分四張憑證做,便于后期好查賬
郭老師
2024 01/25 13:37
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784952
2024 01/25 13:38
感謝 郭老師
郭老師
2024 01/25 13:40
不用客氣,工作愉快。
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