问题已解决
是不是在原來的開票的紅沖后,在最后一行有紅字發(fā)票號碼就可以了
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是的,有發(fā)票號碼就可以了
2024 01/17 08:58
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2024 01/17 09:00
那當月的紅沖要開紅字發(fā)票確認單嗎?次月的紅沖要什么操作?
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家權老師 
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2024 01/17 09:01
都是要那個確認單的哈,只是對方?jīng)]有勾選或者做賬,不需要對方確認
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2024 01/17 09:02
銷購方具體什么情況?應該有什么操作?講解一下,謝謝!
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家權老師 
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2024 01/17 09:07
全電發(fā)票——紅字發(fā)票
試點納稅人發(fā)生開票有誤、銷貨退回、服務中止、銷售折讓等情
形,需要開具紅字全電發(fā)票的,按以下規(guī)定執(zhí)行:
(一)受票方未做增值稅用途確認及入賬確認的,開票方全額開具紅字全電發(fā)票,無需受票方確認;
(二)受票方已做增值稅用途確認或入賬確認的,開票方或受票方均可發(fā)起沖紅流程,經(jīng)對方確認后,生成《紅字發(fā)票信息確認單》(見附件2),開票方全額或部分開具紅字全電發(fā)票。
受票方已將全電發(fā)票用于增值稅申報抵扣的,應當暫依《紅字發(fā)票信息確認單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得開票方開具的紅字全電發(fā)票后,與《紅字發(fā)票信息確認單》一并作為記賬憑證。
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