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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,去年第四季度開(kāi)的增值稅專票,然后紅沖了,增值稅及附加申報(bào)表可以零申報(bào)嗎?
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你好你是幾月份沖的?
2024 01/11 15:14
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2024 01/11 15:17
老師,12月份紅沖的
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/11 15:18
你好,那就可以不用申報(bào)。按0申報(bào)就好了。
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