問題已解決

老師,下午好,我平時做社保和工資的分錄好像用錯的科目,麻煩你幫我看看正不正確 計提公司負擔部份分錄:借:管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 銀行扣繳時的分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(沖減企業(yè)計提部份) 其他應(yīng)收款-社保(計提員工負擔部份) 貸:銀行存款 發(fā)工資時的分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-社保(沖減計提員工負擔部份) 銀行存款

84785031| 提問時間:2023 09/25 13:46
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,你這邊做賬是沒有問題的
2023 09/25 13:47
84785031
2023 09/25 13:47
員工負擔部份,我聽有些老師說是用:其他應(yīng)付款,我應(yīng)了其他應(yīng)收款,沒有問題嗎
東老師
2023 09/25 13:48
你用其他應(yīng)收款也是沒問題的
84785031
2023 09/25 13:49
好的,謝謝老師
東老師
2023 09/25 13:49
不客氣,幫忙給五星好評,多謝,多謝!
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