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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,幫我看一下這筆分錄應(yīng)該怎么做才正確?
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你好,學(xué)員,這個(gè)是出現(xiàn)了什么問題嗎
2023 09/19 17:00
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/19 17:10
這個(gè)是收到上年的所得稅嗎
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/19 17:15
老師給你寫一下
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸未分配利潤
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/19 17:28
最后是余額為零,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
-9300結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
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2023 09/19 17:06
會(huì)計(jì)分錄我不知道怎么做才是正確的,就是應(yīng)交稅金科目是否做賬務(wù)處理?
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84784992 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 09/19 17:14
對的,我總覺得損益調(diào)整科目一借一貸不合適
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2023 09/19 17:20
那以前年度損益調(diào)整應(yīng)該為正數(shù)9300元還是-9300元呢?老師
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