问题已解决
老師,您好,我朋友有一個個體,去年他們報利潤表的時候只報了收入,沒有報成本,導(dǎo)致增值稅的數(shù)據(jù)和經(jīng)營所得不一致,之前成本沒有開發(fā)票,如果把去年的發(fā)票在現(xiàn)在都開出來,是不是也不能算在去年的成本里,只能算在當(dāng)期是吧
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老師,您好,我朋友有一個個體,去年他們報利潤表的時候只報了收入,沒有報成本,導(dǎo)致增值稅的數(shù)據(jù)和經(jīng)營所得不一致,之前成本沒有開發(fā)票,如果把去年的發(fā)票在現(xiàn)在都開出來,是不是也不能算在去年的成本里,只能算在當(dāng)期是吧