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這個分錄是這樣的嗎? 對不對

84784976| 提問時間:2023 06/07 19:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,只有進項稅額的情況下,應(yīng)當這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄才是的? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2023 06/07 19:18
84784976
2023 06/07 19:21
老師,我不懂這個轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思 不是留底稅嗎
鄒老師
2023 06/07 19:22
你好,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額,就是代表留抵稅額的意思。
84784976
2023 06/07 19:22
這個留底稅跟轉(zhuǎn)出未交增值稅的區(qū)別可以給我解釋一下嗎
鄒老師
2023 06/07 19:23
你好,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額,就是代表留抵稅額的意思。 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84784976
2023 06/07 19:25
老師,那到了月底還有把未交增值稅轉(zhuǎn)到留底稅額里面嗎 哦哦,那就是不要再結(jié)轉(zhuǎn)對吧
鄒老師
2023 06/07 19:25
你好,留抵稅額是一種狀態(tài),而不是一個明細科目啊。
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