問題已解決

老師 ,我們公司有沒收到的發(fā)票,當時做的暫估,現(xiàn)在確定收不到了,匯算清繳也調(diào)增了。請問我的賬務(wù)上該怎么處理呢,暫估一直吊在那里還是該怎么處理一下。

84785039| 提問時間:2023 05/31 14:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是虛增的業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
2023 05/31 15:01
84785039
2023 05/31 15:05
貨是買了的,就是當時的單價談的是不含稅單價,后來我們需要開票這個事情就沒談下來。
郭老師
2023 05/31 15:07
你好,那你當時賬上付錢了吧。
84785039
2023 05/31 15:08
老板自己給的錢
84785039
2023 05/31 15:09
因為老板一開始沒準備讓賣方開票
84785039
2023 05/31 15:10
暫估的時候我做的,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
郭老師
2023 05/31 15:11
借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付款
84785039
2023 05/31 15:14
不好意思,我沒明白,為什么轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付里面了,付給誰呢,票沒開的。
郭老師
2023 05/31 15:17
你好,應(yīng)付賬款是紅沖你暫估的,其他應(yīng)付款是你們老板替你們支付的,你欠了人家的錢。
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