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老師,暫估材料入庫后,收到發(fā)票除了紅沖之前暫估的分錄,我還做了筆紅沖暫估成本的分錄,借:生產成本(原材料)紅字,貸:原材料(暫估金額)紅字。對嗎

84784989| 提問時間:2023 05/22 16:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 來發(fā)票之后只紅沖暫估入庫的分錄就可以
2023 05/22 16:34
84784989
2023 05/22 16:35
那我還做了紅沖成本的分錄可不可以
84784989
2023 05/22 16:39
我的理解是當月暫估入庫了,也暫估了成本,所以收到發(fā)票后紅沖入庫,再正確入庫,那不得紅沖上月入賬的成本嗎?
樸老師
2023 05/22 16:45
同學你好只要你收到 成本發(fā)票了就不用紅沖上月的成本 只要紅沖暫估的再按照收到的發(fā)票做分錄就可以
84784989
2023 05/22 16:48
啊,我2022年的兩筆暫估都紅沖了成本,那怎么辦,要調賬嗎?
84784989
2023 05/22 16:51
我以為暫估后領用了原材料,有筆借:生產成本(原材料),貸:原材料(暫估金額), 所以收到發(fā)票也要紅沖這筆業(yè)務呢!
樸老師
2023 05/22 16:55
同學你好 那你重新做成本就可以
84784989
2023 05/22 17:00
老師,我知道怎么回事了,我這么暈沒錯呢,紅沖原材料入庫時有了筆負數(shù)入張了嗎,那我再月底領用原材料時,是不是也要領一筆負數(shù)??!
84784989
2023 05/22 17:00
做沒錯呢,紅沖原材料入庫時有了筆負數(shù)入張了嗎,那我再月底領用原材料時,是不是也要領一筆負數(shù)??!
樸老師
2023 05/22 17:06
同學你好 對的 理解正確哦
84784989
2023 05/22 17:08
那就沒做錯了對吧!
84784989
2023 05/22 17:18
那領用負數(shù)原材料的分錄就是,借:生產成本(原材料)負數(shù),貸:原材料(暫估)負數(shù)
樸老師
2023 05/22 17:28
同學你好 那你做藍字發(fā)票的分錄再做領料和結轉成本的
84784989
2023 05/22 17:39
是的,我是紅字,藍字入賬后,再做了筆紅字領料
樸老師
2023 05/22 18:03
只要沖減了就可以
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