問題已解決
老師1季度我計(jì)提印花稅提錯(cuò)了,稅務(wù)系統(tǒng)都已經(jīng)報(bào)了稅也交了,我現(xiàn)在怎么辦
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速問速答你好,進(jìn)行更正申報(bào)就可以的。
2023 04/17 09:44
84784965
2023 04/17 10:02
老師我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候出來一個(gè)固定資產(chǎn)的什么500的什么,沒看清這是怎么回事
小寶老師
2023 04/17 10:08
呃,您具體可以截下圖嗎?是500萬以內(nèi)直接抵扣的問題嗎?
84784965
2023 04/17 11:05
老師我申報(bào)的時(shí)候報(bào)表錯(cuò)了然后作廢申報(bào)重新報(bào)正確的這樣操作對(duì)嗎?對(duì)是的好像就是出來的那個(gè)
小寶老師
2023 04/17 11:34
申報(bào)錯(cuò)了直接作廢,重新申報(bào)就可以的哦。
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