問題已解決
已經(jīng)認證的進項稅額,后發(fā)現(xiàn)不能抵扣,賬務(wù)處理就是做進項轉(zhuǎn)出,國稅申報不要加這張進項票,那已經(jīng)認證的記錄,不管了嗎?這樣處理對嗎?
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速問速答你好,做進項稅額轉(zhuǎn)出處理就是了
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017 12/03 14:31
84785007
2017 12/03 14:35
好的,謝謝您
鄒老師
2017 12/03 14:36
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
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