問題已解決
這筆分錄應(yīng)付賬款金額和結(jié)轉(zhuǎn)成本都錯了。12月份。已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。現(xiàn)在我該怎么樣調(diào)整這筆分錄
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速問速答借應(yīng)付賬款貸庫存商品,
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,這個是紅沖的,然后你再做正確的就可以了。
2023 02/07 20:04
84784984
2023 02/07 20:16
這個是小企業(yè)不適應(yīng)用以前年度損益調(diào)整吧
郭老師
2023 02/07 20:16
利潤分配未分配利潤
這個
84784984
2023 02/07 21:02
謝謝老師,分錄應(yīng)該怎么寫
郭老師
2023 02/07 21:11
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,
然后再做發(fā)票的
84784984
2023 02/07 22:51
老師我的理解是不是這樣子的,先做一筆相反分錄,然后做一筆利潤分配的的結(jié)轉(zhuǎn),然后在做一筆正確分錄,
那成本又應(yīng)該怎么做呢?
郭老師
2023 02/07 23:16
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤
借庫存商品貸應(yīng)付賬款
借利潤分配未分配利潤貸庫存商品
郭老師
2023 02/07 23:16
上面的已經(jīng)是完整了
84784984
2023 02/08 07:30
1、紅沖
借:庫存商品 —232680.68
? ? 貸:應(yīng)付賬款 —232680.68
2.結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷利潤分配—未分配
借:庫存商品232680.68
? ? 貸:利潤分配—未分配利潤232680.68
3.根據(jù)正確金額做正確分錄
借:庫存商品 XXX
? ? ? 貸:應(yīng)付賬款XXX
借:主營業(yè)務(wù)成本 XXX
? ? ?貸:庫存商品 XXX? ? 我有個疑問,第1筆分錄已經(jīng)紅沖,第2筆分錄我有疑問。如果結(jié)轉(zhuǎn)庫存通過,
借:主營業(yè)務(wù)成本232680.68
? ?貸:庫存商品232680.68
最后成本是要結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤的借方
借:本年利潤232680.68
? ? 貸:主營業(yè)務(wù)成本232680.68
12月要把本年利潤清空,結(jié)轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤。
疑問:為什么最后不是用成本,而是用庫存商品和利潤分配未分配利潤
郭老師
2023 02/08 07:47
你這個不對你這個主營業(yè)務(wù)成本影響今年的利潤了
你再去看下我最后一個
不影響今年
影響去年
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