問題已解決
我上月免抵20萬,本月進項10萬,銷項40萬,那我本月應(yīng)該交10萬的稅吧,增值稅申報表上一直顯示我要交30萬的稅,這一部分根本沒有抵減,我要怎么做...?
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速問速答首先,請確認您是否處于納稅期限當(dāng)期,如果是,那您的增值稅申報表應(yīng)該顯示的是您本月實際應(yīng)繳納的稅款數(shù)額,而不是上月未抵扣的稅款。如果不是,那么您需要向稅務(wù)機關(guān)進行報銷,并提出抵扣申請,由稅務(wù)機關(guān)核實確認抵扣情況后,再給出抵扣結(jié)果。
其次,在確定納稅期限當(dāng)期以及上月未抵扣稅款的情況下,您可以擬定稅負調(diào)整方案,按照稅務(wù)機關(guān)的要求,將不同月份的抵扣稅款相抵,進行調(diào)整,在下月的申報時,根據(jù)實際情況選擇稅負調(diào)整選項,進行后續(xù)審核。
此外,您可以向稅務(wù)機關(guān)提出報銷申請,貼出各項憑證,由稅務(wù)機關(guān)核實確認抵扣情況后,再給出抵扣結(jié)果,以及拒絕報銷審核申請的情況下,可以向上級機關(guān)提出異議申訴。
2023 01/19 16:25
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