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老師,如果合同這么簽訂,增值稅的納稅義務(wù)時(shí)間為什么時(shí)間,我公司九月份預(yù)收到對(duì)方企業(yè)付的款,十一月份開的發(fā)票?是以收款時(shí)間為納稅時(shí)間,還是以開票時(shí)間為納稅時(shí)間?

84785000| 提問時(shí)間:2022 12/14 21:59
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 租賃業(yè),收到款項(xiàng)時(shí)發(fā)生納稅義務(wù)。 先開具發(fā)票的,以發(fā)票開具時(shí)間為準(zhǔn)。
2022 12/14 22:01
84785000
2022 12/14 22:06
那老師,我這個(gè)怎么能過改合同能變成以開具發(fā)票為納稅時(shí)間,九月份收到款了,但會(huì)計(jì)沒申報(bào)增值稅,而是以開票時(shí)間申報(bào)的增值稅?
立峰老師
2022 12/14 22:09
親,你好,以收到款為納稅時(shí)間是稅法規(guī)定的。改合同也沒有用
84785000
2022 12/14 22:21
那這個(gè)預(yù)收款就是得確定增值稅納稅時(shí)間了,無法改變是吧。老師我理解的對(duì)吧,您說稅法規(guī)定的,能說一下具體的條款嗎?學(xué)習(xí)一下。
立峰老師
2022 12/14 22:26
同學(xué)你好,看一下就是這個(gè)文件
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