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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
預(yù)付季度房租時(shí),沒(méi)開發(fā)票: 借:預(yù)付帳款 貸:銀行存款 按月攤銷時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤 收到發(fā)票時(shí): 借:長(zhǎng)期待攤 貸:預(yù)付帳款 老師,分錄這樣處理正確嗎
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速問(wèn)速答你好,不對(duì)的。一個(gè)季度付款的,用預(yù)付賬款科目不用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
2022 09/29 16:41
玲老師
2022 09/29 16:41
預(yù)付賬款貸銀行存款。借管理費(fèi)用。貸預(yù)付賬款。
收到發(fā)票把第二筆分錄紅沖,再做第二筆分錄。
84784989
2022 09/29 16:53
不是很明白,那不用每個(gè)月攤銷嗎
84784989
2022 09/29 16:57
6月底付的3萬(wàn),沒(méi)開發(fā)票
借:預(yù)付帳款 3萬(wàn)
貸:銀行存款 3萬(wàn)
7月攤銷
借:管理費(fèi)用 1萬(wàn)
貸:預(yù)付帳款 1萬(wàn)
8月同上
9月同上
收到發(fā)票呢
84784989
2022 09/29 17:00
發(fā)票9月底才開具
玲老師
2022 09/29 17:07
收到發(fā)票把上面沒(méi)有發(fā)票的 攤銷分錄全紅沖? 按做攤銷分錄 就可以了?
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